Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 10.12.2014 N 2338 "О внесении изменений в постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 N 1615 "Об утверждении муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни населения Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. № 2338

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 25.09.2014
№ 1615 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования бюджетного процесса в Наро-Фоминском муниципальном районе, в связи с переходом на программный метод формирования бюджета, руководствуясь постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района", Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:
1. В паспорт муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни населения Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденный постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 25.09.2014 № 1615 "Об утверждении муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни населения Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы" внести следующие изменения:
1.1. Дополнить цели муниципальной программы абзацами следующего содержания:

"
Цели муниципальной программы
- создание условий для оказания медицинской помощи населению Наро-Фоминского муниципального района;
- формирование у жителей Наро-Фоминского муниципального района здорового образа жизни
".

1.2. Дополнить задачи муниципальной программы абзацем следующего содержания:

"
Задачи муниципальной программы
- создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района
".

1.3. Дополнить перечень подпрограмм подпрограммой № 3 следующего содержания:

"
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Наро-Фоминского муниципального района на 2015-2019 годы
".

1.4. Источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1147876,871
381593,668
238862,303
162968,20
175418,0
189034,7
Другие источники
392970,0
181180,0
47460,0
105260,0
36530,0
22540,0
".

1.5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы дополнить следующими показателями:

"
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения (%)
33
31
29
27
25
23
Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков (%)
25,4
25,2
25
24,8
24,6
24,4
Продолжительность жизни населения (год)
71,5
72,5
73
73,5
74
74,02
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности (чел.)
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) (л)
9,7
9,1
8,4
7,7
7,43
7,06
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики (ед.)
6
3
0
0
0
0
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерских акушерских пунктов (ед.)
10
3
2
1
0
0
Обеспеченность врачебными кадрами населения (количество врачей на 10 тыс. населения)
30,7
31,5
32,0
32,4
32,6
32,6
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача (чел.)
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
".

2. Дополнить подпрограммой № 3 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Наро-Фоминского муниципального района на 2015-2019 годы" муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни населения Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы (прилагается).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Трофимову Н.Н.

И.о. руководителя администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Р.Л. Шамнэ





ПОДПРОГРАММА № 3
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Наро-Фоминского муниципального района
Цели подпрограммы
Создание условий для оказания медицинской помощи населению Наро-Фоминского муниципального района.
Формирование у жителей Наро-Фоминского муниципального района здорового образа жизни
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Администрация Наро-Фоминского муниципального района Московской области
Задача подпрограммы
1. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы

Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

Всего
24276,0
23488,0
23500,0
23504,0
23504,0
118272,0

В том числе:







Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1736,0
948,0
960,0
964,0
964,0
5572,0

Средства бюджета Московской области
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0
112700,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения к 2019 году до 23%.
Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков к 2019 году до 24,4%.
Увеличение продолжительности жизни населения к 2019 г. до 74,02 лет.
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, к 2019 году увеличить до 1500 человек.
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) к 2019 году до 7,06 л на человека.
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики - 3 ед.
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерских акушерских пунктов - 6 ед.
Обеспеченность врачебными кадрами населения к 2019 году - 32,6 врача на 10,0 тыс. населения.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача к 2019 году - 2,5 человека

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
и прогноз ее развития

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" задачей Наро-Фоминского муниципального района является оказание содействия в организации доступной и качественной медицинской помощи населению Наро-Фоминского муниципального района.
Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения Наро-Фоминского муниципального района, обеспечение населения Наро-Фоминского муниципального района качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских работников.
Медицинскую помощь в Наро-Фоминском муниципальном районе оказывают четыре районных больницы, в составе которых 7 амбулаторий, в т.ч. 6 общей врачебной практики, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, стоматологическая поликлиника и станция скорой медицинской помощи.
Наро-Фоминская станция скорой медицинской помощи обслуживает жителей Наро-Фоминского муниципального района численностью 152407 человек. С началом дачного сезона с ранней весны до поздней осени численность обслуживаемого населения увеличивается в 1,5 раза. В связи с низкой укомплектованностью врачебными кадрами невозможно полностью сформировать бригады. В результате вызов к больному обслуживается не врачебной бригадой, а одним фельдшером. Социальная поддержка медицинских работников позволит привлечь квалифицированные кадры из других регионов и закрепить их на территории Наро-Фоминского муниципального района.
Основными проблемами развития отрасли являются:
- недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами;
- низкая материально-техническая база сельских амбулаторий, в том числе общей врачебной практики и фельдшерско-акушерских пунктов.

2. Цели и задачи подпрограммы

Главной задачей подпрограммы является:
1) создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района.

3. Методика расчета значений эффективности
реализации подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:
- снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения;
- снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков;
- увеличение продолжительности жизни населения;
- число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности;
- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь);
- предоставление помещений и создание условий для открытия офисов врачей общей практики на безвозмездной основе;
- предоставление земельных участков и создание условий для функционирования фельдшерских акушерских пунктов;
- обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. чел. населения.
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача.

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Расчет показателя
Статистические источники
Периодичность представления
1
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
%
Число курящего взрослого населения / численность взрослого населения района x 100
Данные мониторинга
Годовая
2
Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
%
Число курящих подростков / численность подростков, проживающих в районе x 100
Данные мониторинга
Годовая
3
Продолжительность жизни населения
год
Интегральный показатель
Данные Росстата
Годовая
4
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
чел.
Расчет численности
Данные мониторинга
Годовая
5
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь)
л
Соотношение продажи алкогольной продукции/ на численность населения старше 15 лет
Форма № 1-учет "Учет объема розничной продажи алкогольной продукции", утвержденная приказом Росстата от 05.12.2012 № 628
Годовая
6
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
ед.
Учет выделенных участков
Данные мониторинга
Годовая
7
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерских акушерских пунктов
ед.
Учет выделенных участков
Данные мониторинга
Годовая
8
Обеспеченность врачебными кадрами
%
Отношение количества врачей - физ. лиц врачей на 10 тыс. населения
Форма № 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах" утверждена постановлением Госкомстата от 04.09.2000 № 76
Годовая
9
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
чел.
Отношение количества медицинских работников со среднеспециальным медицинским образованием к количеству врачей с высшим медицинским образованием
Форма № 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах" утверждена постановлением Госкомстата от 04.09.2000 № 76
Годовая

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Создание
условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (2014)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
бюджет Наро-Фоминского муниципального района
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района


Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
%
33
31
29
27
25
23




Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
%
25,4
25,2
25
24,8
24,6
24,4




Продолжительность жизни населения
год
71,5
72,5
73
73,5
74
74,02




Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
чел.
1000
1100
1200
1300
1400
1500




Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь)
л
9,7
9,1
8,4
7,7
7,43
7,06




Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
ед.
6
3
0
0
0
0




Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерских акушерских пунктов
ед.
10
3
2
1
0
0




Обеспеченность врачебными кадрами населения
Количество врачей на 10 тыс. населения
30,7
31,5
32,0
32,4
32,6
32,6




Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
чел.
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Источники финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1
2
3
4
5
6
1
Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района





1.1
Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов и памяток, направленных на пропаганду здорового образа жизни (о вреде табакокурения среди взрослого населения и подростков; о вреде потребления алкогольной продукции)
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество буклетов x стоимость 1 буклета.
Количество плакатов x стоимость 1 плаката.
3700 x 80
Всего
1572,0

2015
296,0
2016
308,0
2017
320,0
2018
324,0
2019
324,0
1.2
Приобретение видеоматериалов для проведения круглых столов, конференций, встреч с населением Наро-Фоминского муниципального района по вопросам здорового образа жизни
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество видеоматериала x стоимость.
1020 x 3000
Всего
3065,0

2015
550,0
2016
610,0
2017
625,0
2018
640,0
2019
640,0

1.4
Компенсация транспортных расходов жителям Наро-Фоминского муниципального района, страдающих почечной недостаточностью и получающих гемодиализ за пределами Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество поездок/в мес. x стоимость 1 поездки x количество человек x 12.
13 x 600 x 9 x 12
Всего
800,0

2015
800,0
2016
0,0
2017
0,0
2018
0,0
2019
0,0
1.5
Формирование кадастрового плана земельного участка для строительства офиса врача общей практики
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество участков x стоимость работ.
3 x 15,0 т.р.
Всего
45,0

2015
45,0
2016
0,0
2017
0,0
2018
0,0
2019
0,0
1.6
Формирование кадастрового плана земельного участка для строительства фельдшерских акушерских пунктов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество участков x стоимость работ.
6 x 15,0 т.р.
Всего
90,0

2015
45,0
2016
30,0
2017
15,0
2018
0,0
2019
0,0
1.7
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет
Средства бюджета Московской области
Кол-во получателей x 12 x на норматив.
1358 x 12 x 558 руб.
1352 x 12 x 423 руб.
1240 x 12 x 352 руб.
529 x 12 x 212 руб.
Всего
112700,0

2015
22540,0

2016
22540,0

2017
22540,0

2018
22540,0

2019
22540,0


Итого по подпрограмме



118272,0


6. Перечень мероприятий подпрограммы "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения (годы)
Всего (тыс. руб.)
Годы
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
118272
24276
23488
23500
23504
23504
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения к 2019 году до 23%.
Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков к 2019 году до 24,4%.
Увеличение продолжительности жизни населения к 2019 г. до 74,02 лет.
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности к 2019 году увеличить до 1500 человек.
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 7,06 л на человека
1.1
Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов и памяток, направленных на пропаганду здорового образа жизни (о вреде табакокурения среди взрослого населения и подростков; о вреде потребления алкогольной продукции)
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
1572,0
296,0
308,0
320,0
324,0
324,0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.2
Приобретение видеоматериалов для проведения круглых столов, конференций, встреч с населением Наро-Фоминского муниципального района по вопросам здорового образа жизни
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
3065,0
550,0
610,0
625,0
640,0
640,0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.3
Проведение круглых столов, конференций, встреч с населением Наро-Фоминского муниципального района по вопросам формирования здорового образа жизни


2015-2019
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района (далее - Администрация)
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.4
Компенсация транспортных расходов жителям Наро-Фоминского муниципального района, страдающих почечной недостаточностью и получающих гемодиализ за пределами Наро-Фоминского муниципального района
Оплата по установленному пакету документов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.5
Формирование кадастрового плана земельного участка для строительства офиса врача общей практики
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
45,0
45,0
0
0
0
0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.6
Формирование кадастрового плана земельного участка для строительства фельдшерских акушерских пунктов
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
90,0
45,0
30,0
15,0
0
0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.7
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Бюджет Московской области
2015-2019
112700
22540
22540
22540
22540
22540
Администрация Наро-Фоминского муниципального района

Итого по подпрограмме
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
118272
24276
23488
23500
23504
23504



7. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы (подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
2015
31
2015
30
2015


2016
29
2016
28
2016
2017
27
2017
26
2017
2018
25
2018
24
2018
2019
23
2019
22
2019
Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
2015
25,2
2015
25,1
2015


2016
25,0
2016
24,9
2016
2017
24,8
2017
24,7
2017
2018
24,6
2018
24,5
2018
2019
24,4
2019
24,3
2019
Продолжительность жизни населения
2015
72,5
2015
72,6
2015


2016
73
2016
73,1
2016
2017
73,5
2017
73,6
2017
2018
74
2018
74,1
2018
2019
74,02
2019
74,1
2019
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
2015
1100
2015
1150
2015


2016
1200
2016
1250
2016
2017
1300
2017
1350
2017
2018
1400
2018
1450
2018
2019
1500
2019
1550
2019
Потребление алкогольной продукции
2015
9,1
2015
9,0
2015
2016
8,4
2016
8,3
2016
2017
7,7
2017
7,6
2017
2018
7,43
2018
7,3
2018
2019
7,06
2019
7,0
2019
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
2015
0
2015
1
2015


2016
3
2016
4
2016
2017
0
2017
1
2017
2018
0
2018
1
2018
2019
0
2019
1
2019
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерских акушерских пунктов
2015
0
2015
1
2015


2016
3
2016
4
2016
2017
2
2017
3
2017
2018
1
2018
2
2018
2019
0
2019
1
2019
Обеспеченность врачебными кадрами населения
2015
31,5
2015
31,6
2015


2016
32,0
2016
32,1
2016
2017
32,4
2017
32,5
2017
2018
32,6
2018
32,7
2018
2019
32,6
2019
32,7
2019
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
2015
2,2
2015
2,3
2015
2016
2,3
2016
2,4
2016
2017
2,4
2017
2,5
2017
2018
2,5
2018
2,6
2018
2019
2,5
2019
42,6
2019

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы (подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
2015
31
2015
32
2015


2016
29
2016
30
2016
2017
27
2017
28
2017
2018
25
2018
26
2018
2019
23
2019
24
2019
Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
2015
25,2
2015
25,3
2015


2016
25,0
2016
25,1
2016
2017
24,8
2017
24,9
2017
2018
24,6
2018
24,7
2018
2019
24,4
2019
24,5
2019
Продолжительность жизни населения
2015
72,5
2015
72,4
2015


2016
73
2016
72,9
2016
2017
73,5
2017
73,4
2017
2018
74
2018
73,9
2018
2019
74,02
2019
74,0
2019
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
2015
1100
2015
1050
2015


2016
1200
2016
1150
2016
2017
1300
2017
1250
2017
2018
1400
2018
1350
2018
2019
1500
2019
1450
2019
Потребление алкогольной продукции
2015
9,1
2015
9,2
2015
2016
8,4
2016
8,5
2016
2017
7,7
2017
7,8
2017
2018
7,43
2018
7,5
2018
2019
7,06
2019
7,1
2019
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
2015
0
2015
0
2015


2016
3
2016
2
2016
2017
0
2017
0
2017
2018
0
2018
0
2018
2019
0
2019
0
2019
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерских акушерских пунктов
2015
0
2015
0
2015


2016
3
2016
2
2016
2017
2
2017
1
2017
2018
1
2018
0
2018
2019
0
2019
0
2019
Обеспеченность врачебными кадрами населения
2015
31,5
2015
31,4
2015


2016
32,0
2016
32,1
2016
2017
32,4
2017
32,3
2017
2018
32,6
2018
32,5
2018
2019
32,6
2019
32,5
2019
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
2015
2,2
2015
2,1
2015
2016
2,3
2016
2,2
2016
2017
2,4
2017
2,3
2017
2018
2,5
2018
2,4
2018
2019
2,5
2019
42,4
2019


------------------------------------------------------------------