Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 10.12.2014 N 2337 "О внесении изменений в муниципальную программу "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 N 1622"



АДМИНИСТРАЦИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. № 2337

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 25.09.2014 № 1622

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 664/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области на 2014-2018 годы", постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района", руководствуясь Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 № 1622, изложив ее в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Р.Л. Шамнэ.

И.о. руководителя администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Р.Л. Шамнэ





Утверждена
постановлением администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 10 декабря 2014 г. № 2337

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт
муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального
района "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Наро-Фоминского муниципального района"
на 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района (далее - Программа)
Цель муниципальной программы
Обеспечение комфортных условий проживания населения, повышение качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной программы
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков городского поселения Наро-Фоминск;
благоустройство внутриквартальных дорог городского поселения Наро-Фоминск;
организация досуга населения во дворах на детских игровых и спортивных площадках городского поселения Наро-Фоминск;
содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений городского поселения Наро-Фоминск;
организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора;
содержание и ремонт мостов городского поселения Наро-Фоминск;
осуществление ремонтных работ гидротехнических сооружений;
обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района;
устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Р.Л. Шамнэ
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I "Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма II "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма III "Обеспечивающая подпрограмма".
Подпрограмма IV "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
1268384
359576
229824
243818
229037
206129
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
135695
33242
26816
24995
25217
25425
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
472772
110359
88038
91374
91481
91520
Средства бюджета Московской области
402182
170960
65905
68439
68639
68839
Внебюджетные источники
257735
123278
128783
141276
126295
103187
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, процент
22,8
20,5
18,0
17,0
17,0
17,0
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии, кг у.т./Гкал
170,9
168,5
166,4
164,3
162,3
160,7
Удельный вес потерь воды в общем объеме отпущенной воды в системе водоснабжения, процент
7,3
7,3
7,0
6,5
6,5
6,5
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, процент
29,9
33,0
35,0
35,5
35,5
35,5
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процент
0,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, процент
18,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, процент
83,3
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед.
379
260
250
240
230
220
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, процент
7,3
7,8
8,0
8,5
8,8
9,0
Динамика задолженности за энергоресурсы, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Количество установленных и замененных скамеек, ед.
34
15
17
18
19
20
Количество установленных и замененных урн, ед.
35
30
32
34
36
38
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
65,2
75,2
80,0
85,0
90,0
95,0
Площадь обустроенных газонов и цветников, кв. м
1100
1100
1100
1100
1200
1200
Количество обустроенных мест сбора твердых бытовых отходов и мусора (вдоль дорог)
1
4
2
2
1
0
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях), ед.
5
6
6
7
7
8
Количество отремонтированных мостов, ед.
1
1
2
2
2
2
Обслуживание и ремонт гидротехнического сооружения, ед.
1
1
1
1
1
1
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, администрации Наро-Фоминского муниципального района и постановлениях главы Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего объема начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ, имеющим право на субсидию, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году, процент
5,6
8,9
10,6
11,4
11,4
11,4
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования, тыс. руб.
21298
28724
23686
21686
23686
23686

Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского муниципального района.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства уже прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы системы платы за коммунальные услуги, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение ее энергоэффективности, оптимизация затрат на производство и транспортировку коммунальных ресурсов на сегодняшний день не достигнуты.
Изношенная система коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.
Причинами износа оборудования являются сверхнормативные сроки его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов.
Минимальная необходимость в средствах на частичное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на 5 лет составляет 93,1 млн. рублей.
Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории Наро-Фоминского муниципального района. В настоящее время порядка трети жилых многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта. На основании передаваемых полномочий Наро-Фоминскому муниципальному району на 2015 год в соответствии с действующим законодательством муниципальной программой предусмотрены средства на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Атепцевское, Веселевское, Волченковское, Ташировское Наро-Фоминского муниципального района.
Программно-целевой метод в решении вопросов благоустройства позволит обеспечить комплексный подход к формированию комфортных условий проживания граждан в городском поселении Наро-Фоминск.
Благоустройство территории - это ежедневная работа по улучшению ландшафтно-архитектурной среды и ее поддержанию в надлежащем состоянии.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего состояния коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Наро-Фоминского муниципального района.

Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков городского поселения Наро-Фоминск;
благоустройство внутриквартальных дорог городского поселения Наро-Фоминск;
организация досуга населения во дворах на детских игровых и спортивных площадках городского поселения Наро-Фоминск;
содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений городского поселения Наро-Фоминск;
организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора;
содержание и ремонт мостов городского поселения Наро-Фоминск;
осуществление ремонтных работ гидротехнических сооружений;
устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района;
обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливают необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:
подпрограмма I "Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района";
подпрограмма II "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района";
подпрограмма III "Обеспечивающая подпрограмма";
подпрограмма VI "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов".
Подпрограмма I "Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района" направлена на поддержание в нормативном состоянии систем коммунальной инфраструктуры, их модернизацию для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования.
Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на решение задачи по модернизации и повышению надежности систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия подпрограммы I направлены на дальнейшее развитие систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципальной собственности.
Мероприятия предусматривают реконструкцию котельных, строительство станций водоподготовки, замену оборудования по очистке сточных вод на очистных сооружениях.
Подпрограмма II "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района" направлена на выполнение задач по благоустройству территории городского поселения Наро-Фоминск, а также организацию очистки территории Наро-Фоминского муниципального района.
Для достижения цели в подпрограмме необходимо решение следующих задач:
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков городского поселения Наро-Фоминск;
благоустройство внутриквартальных дорог;
организация досуга населения во дворах на детских игровых и спортивных площадках городского поселения Наро-Фоминск;
содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений городского поселения Наро-Фоминск;
организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора;
содержание и ремонт мостов;
осуществление ремонтных работ гидротехнических сооружений.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств в сфере благоустройства.
Мероприятия подпрограммы включают:
установку и замену скамеек, урн;
обустройство газонов и цветников;
озеленение территорий;
обеспеченность обустроенными дворовыми территориями;
обустройство контейнерных площадок и мест сбора ТБО и мусора вдоль дорог;
содержание и ремонт мостов;
обслуживание и ремонт гидротехнического сооружения.
Целью подпрограммы III "Обеспечивающая подпрограмма" является повышение эффективности деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района в отношении реализации полномочий по решению вопросов местного значения в сферах ЖКХ, дорожной деятельности, организации ритуальных услуг, а также государственных полномочий, переданных в установленном законом порядке, полномочий местного самоуправления по заключенным соглашениям с поселениями района.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района;
предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Целью подпрограммы IV "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" является улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения капитального ремонта. Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на решение задачи по устранению физического износа общего имущества многоквартирных домов. Мероприятия подпрограммы предполагают выполнение капитального ремонта многоквартирных домов.





ПОДПРОГРАММА I
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт
подпрограммы I "Развитие коммунальной инфраструктуры
Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы

Наименование Подпрограммы
Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района (далее - Подпрограмма I)
Цель Подпрограммы
Поддержание в нормативном состоянии систем коммунальной инфраструктуры, их модернизация для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи Подпрограммы
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района"
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
160245
49065
59010
43700
20345
332365
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
3420




3420
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
3910




3910
Средства бюджета Московской области
107900




107900
Внебюджетные источники
45015
49065
59010
43700
20345
217135
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I
По результатам реализации мероприятий Подпрограммы планируется:
снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла с 22,8% до 17,0%;
снижение удельного расхода топлива на единицу теплоэнергии с 170,9 до 160,7 кг условного топлива/Гкал;
снижение удельного веса потерь воды в общем объеме отпущенной воды в системе водоснабжения с 7,3% до 6,5%;
увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, с 29,9% до 35,5%;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 3,0%;
увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30% к 2017 году;
сохранение отсутствия задолженности за энергоресурсы;
доведение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, до 100 процентов;
сохранение отсутствия задолженности за энергоресурсы;
сохранение на уровне 100% показателя готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района к осенне-зимнему периоду;
снижение числа аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 220 ед.;
увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения до 9 процентов

Общая характеристика проблем коммунальной инфраструктуры
и мероприятий Подпрограммы I

Основной целью Подпрограммы I является модернизация систем коммунальной инфраструктуры для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования.
По состоянию на начало 2014 года теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории района обеспечивают 80 котельных, из которых 66 являются муниципальной собственностью, эксплуатируется 219,9 км тепловых сетей. Теплоснабжающими предприятиями являются ООО "НТЭК" и ООО "Верея-тепло".
Устойчивое централизованное водоснабжение населения питьевой водой из муниципальных источников в Наро-Фоминском муниципальном районе обеспечивает МУП "Водоканал". На балансе предприятия 49 ВЗУ, 277 км водопроводных сетей, 38 КНС, 25 очистных сооружений, более 224 км канализационных сетей.
Ресурсоснабжающими организациями ежегодно выполняются плановые капитальные ремонты эксплуатируемого оборудования в нормативные сроки.
К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения, который составляет на начало 2014 года свыше 60 процентов. Изношенная система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.
При степени износа оборудования, превышающего в среднем 60-65 процентов, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также бюджетные средства направляются не на строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы, включая аварийно-восстановительные. В свою очередь это будет являться постоянным источником роста расходов на производство коммунальных услуг и тарифов для населения.
Ежегодное увеличение тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций района, наличие при этом аварийных ситуаций в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, свидетельствуют о том, что система коммунального комплекса района нуждается в оптимизации расходов при производстве и предоставлении потребителям коммунальных услуг, а также в повышении энергоэффективности и надежности используемого оборудования.
Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. В целом по Наро-Фоминскому муниципальному району величина задолженности населения в расчете на одного жителя превышает месячный платеж за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2 раза. Динамика задолженности населения за оплату предоставленных коммунальных услуг негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.
Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.
Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Московской области исключительно за счет бюджетных средств является недостаточно эффективным и способствует вытеснению частных инвестиций с рынка жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, возможные объемы бюджетных инвестиций ограничены.
Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор, и повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
Мероприятиями Подпрограммы в числе прочих предусмотрены следующие основные мероприятия:
Разработан проект реконструкции котельной № 43 в микрорайоне Кантемировский г. Наро-Фоминск с увеличением ее мощности до 38,7 Гкал/ч. Реконструкция данной котельной позволит переключить на нее все гражданские объекты в микрорайоне. Выполнены работы 1 этапа по разработке проекта реконструкции тепловых магистральных сетей микрорайона.
Подготовлено техническое задание на проектирование реконструкции котельной № 5 по ул. Калинина в г. Наро-Фоминск, обеспечивающей теплоснабжение районной больницы № 1. Данная мощность котельной рассчитана с учетом проектируемых потребностей строящегося гемодиализного центра и перинатального центра.
В соответствии с генеральной схемой теплоснабжения г. Апрелевка проведены подготовительные работы по строительству новой котельной для замещения существующей котельной № 15 по ул. Ленина, не отвечающей современным требованиям. В связи с перегрузкой газопровода-связки от ГРС Селятино "Газпром Трансгаз Москва" отказал в разрешении использования газа на котельную. Реконструкция газопровода и ГРС планируется только на 2017 год. В связи с этим проектные работы по котельной отложены на 2017-2018 годы.
С целью модернизации теплоснабжения Петровской больницы начаты подготовительные работы по проектированию газовой котельной. Сформирован земельный участок и заключен договор аренды. На новую котельную планируется переключить 4 муниципальных жилых дома в Алабино, медсклады Алабинского гарнизона и объекты Алабинского опытного завода, начало строительства - 2018 год. Ведется сбор разрешительной документации на газоснабжение.
Ведется планомерная работа по повышению эффективности и качества питьевой воды. В декабре 2013 года введена в постоянную эксплуатацию станция обезжелезивания воды на головном водозаборе ВЗУ-11 в городе Наро-Фоминск мощностью 18000 куб. м/сутки. Строительство произведено за счет бюджетных средств городского поселения Наро-Фоминск и субсидий областного бюджета.
Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит оптимизировать эксплуатационные расходы и ограничить темпы роста тарифов на коммунальные услуги, а также предоставлять их в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения в тепле, питьевой воде, комфортном проживании.
Муниципальная Подпрограмма направлена на:
создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Наро-Фоминского муниципального района, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;
снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Цели и задачи Подпрограммы I

Целью муниципальной Подпрограммы I является модернизация систем коммунальной инфраструктуры для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по модернизации и повышению надежности систем коммунальной инфраструктуры.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы I "Развитие
коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского
муниципального района"

1. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателя "Потери тепловой энергии" на сумму показателей "Отпущено тепловой энергии, всего" и "Получено тепловой энергии со стороны".
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 22,8 процента.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-теплоснабжение "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.
2. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов" и "Произведено тепловой энергии".
Единица измерения: килограмм условного топлива/гигакалорию.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 170,9 кг условного топлива/Гкал.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-теплоснабжение "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.
3. Удельный вес потерь воды в общем объеме отпущенной воды в системе водоснабжения.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение показателя "Утечка и неучтенный расход воды" к показателю "Подано воды в сеть, всего".
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 7,3 процента.
Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 № 343.
4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.
Алгоритм определения значения целевого показателя: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 29,9 процента.
Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 № 411.
5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" и "Пропущено через очистные сооружения".
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 0,0 процента.
Источник данных: годовая форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденная постановлением Росстата от 03.08.2011 № 343.
6. Динамика задолженности за энергоресурсы.
Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель определяется на основании графика реструктуризации (погашения) задолженности.
Единица измерения: тыс. руб.
Значение прогнозного базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 0 тыс. руб.
7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района, а также уровень готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.
8. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с Регламентом формирования показателя "Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 № 3.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 18,5 процента.
Источник данных: сведения организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод на территории Наро-Фоминского муниципального района.
9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, процент.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, на общее количество соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 83,3 процента.
Источник данных: сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, содержатся в форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной приказом Росстата от 23.11.2010 № 413.
10. Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед.
Алгоритм определения значений целевых показателей: сумма статистических показателей "Число аварий на объектах водоснабжения" и "Число аварий на объектах водоотведения", "Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях".
Единица измерения: единица.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 379 единиц.
Источник данных: годовые формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" и № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 № 343, № 1-теп "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.
11. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, процент.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение суммы показателей "Инвестиционные расходы по водоснабжению, водоотведению" и "Инвестиционные расходы по теплоснабжению" к показателю "Расходы по основному виду деятельности".
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 7,3 процента.
Источник данных: годовая форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Программы (Подпрограммы)
Результаты выполнения мероприятий Программы (Подпрограммы)
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего по мероприятиям Подпрограммы

Итого
2015
332365
160245
49065
59010
43700
20345
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
3420
3420
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
3910
3910
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
107900
107900
0
0
0
0
Внебюджетные источники
217135
45015
49065
59010
43700
20345
1.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Итого
2015
161250
130750
15500
14000
500
500
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
600
600
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
3910
3910
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
107900
107900
0
0
0
0
Внебюджетные источники
48840
18340
15500
14000
500
500
1.1.
Реконструкция котельной со строительством теплотрассы в г. Наро-Фоминске

Итого
2015
100410
100410
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Увеличение мощности котельной для теплоснабжения строящегося перинатального центра в г. Наро-Фоминск
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
410
410




Средства бюджета Московской области
100000
100000




Внебюджетные источники
0





1.2.
Реконструкция котельной № 43 г. Наро-Фоминск
Разработан проект реконструкции котельной
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Обеспечение бесперебойности теплоснабжения
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000




Средства бюджета Московской области
0





Внебюджетные источники






1.3.
Проектно-изыскательские работы на строительство станции водоподготовки ВЗУ на ул. Шибанкова г. Наро-Фоминск

Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Обеспечение бесперебойной работы водоснабжения
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000




Средства бюджета Московской области
0





Внебюджетные источники
0






1.5.
Строительство станции второго подъема с пневмобаками и водоподготовкой д. Устье с.п. Волченковское

Итого
2015
9400
9400
0
0


Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Обеспечение бесперебойности водоснабжения
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1500
1500




Средства бюджета Московской области
7900
7900




Внебюджетные источники






1.6.
Бурение артскважины в д. Головково сельского поселения Ташировское

Итого
2015
4840
4840
0
0


Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Обеспечение бесперебойности водоснабжения
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0





Внебюджетные источники
4840
4840




1.7.
Монтаж узла обеззараживания сточных вод химическим гипохлоритом натрия КОС МУП "Водоканал", ликвидация хлорного хозяйства КОС МУП "Водоканал" на очистных сооружениях г.п. Наро-Фоминск

Итого
2015
8000
8000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Повышение безопасности эксплуатации хлорного хозяйства, ремонт здания, ввод в эксплуатацию современного узла обеззараживания
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджета Московской области
0





Внебюджетные источники
8000
8000




1.8.
Контроль за исполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Итого
2015-2019
0
0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.9.
Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Итого
2015-2019
0
0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.10.
Подключение многоквартирных жилых домов к природному газу (д. Вышегород, 2 дома, Веселевское с.п.)

Итого
2015
600
600
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
600
600

0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0





1.11.
Комплекс мер по соблюдению платежной дисциплины

Итого
2015-2019
2500
500
500
500
500
500
Комитет по ЖКХ транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0


0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2500
500
500
500
500
500

Строительство новой газовой БМК мощностью 1,5 Гкал/ч в с. Петровское с демонтажем существующей котельной № 35 и переводом нагрузки от Алабинского опытного завода
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015-2017
33500
5000
15000
13500


Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
33500
5000
15000
13500


2.
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015-2019
171115
29495,0
33565
45010
43200
19845
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2820
2820
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
168295
26675
33565
45010
43200
19845
2.1.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду

Итого
2015-2019
96435,0
18000
18900
19845
19845
19845
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
96435,0
18000,0
18900,0
19845,0
19845,0
19845,0
2.2.
Замена тепловых сетей котельной № 1 г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2016-2017
17380

8690
8690


Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
17380

8690
8690


2.3.
Замена тепловых сетей котельной № 3 г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2017
10500

0
10500


Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
10500


10500


2.4.
Замена тепловых сетей котельной № 6 г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015-2018
23900
5975
5975
5975
5975

Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
23900
5975
5975
5975
5975

2.5.
Замена тепловых сетей котельной № 52 г. Наро-Фоминск

Итого
2018
17380



17380

Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
17380



17380

2.6.
Капитальный ремонт котлов котельной № 13 с.п. Волченковское

Итого
2015
1000
1000
0
0


Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Обеспечение функционирования котельной
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
1000
1000




2.7.
Установка устройств плавного пуска на очистных сооружениях г.п. Верея

Итого
2015
900
900
0
0


Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Обеспечение надежности оказания услуг, увеличение срока службы оборудования
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
900
900




2.8.
Замена участка канализационной сети (82 п.м) по ул. Шибанкова г. Наро-Фоминск

Итого
2015
800
800




Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Повышение надежности канализационной сети
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
800
800




2.9.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения МКД в Атепцевском с.п.

Итого

1200
1200
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Содержание в нормативном состоянии объектов коммунальной инфраструктуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1200
1200




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
0





2.10.
Экспертиза емкостей сжиженного газа в с.п. Атепцевское

Итого

320
320
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
320
320




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
0





2.11.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения МКД в I квартале 2015 года в Веселевском с.п.

Итого
2015
300
300
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
300
300




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






2.12.
Демонтаж емкостей сжиженного газа в д. Головково Ташировского с.п.

Итого
2015
500
500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
500
500




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






2.13.
Демонтаж емкостей сжиженного газа в д. Шустиково Веселевского с.п.

Итого
2015
500
500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
500
500




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники







ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

№ п/п
Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджета Московской области.
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 161250.
2015 г. - 130750;
2016 г. - 15500;
2017 г. - 14000;
2018 г. - 500;
2019 г. - 500

1.1.
Реконструкция котельной со строительством теплотрассы в г. Наро-Фоминске
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджета Московской области
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 100410.
2015 г. - 100410
1.2.
Реконструкция котельной № 43 г. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000.
2015 г. - 1000
1.3.
Проектно-изыскательские работы на строительство станции водоподготовки ВЗУ на ул. Шибанкова г. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000.
2015 г. - 1000

1.5.
Строительство станции второго подъема с пневмобаками и водоподготовкой д. Устье с.п. Волченковское
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджета Московской области
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 9400
2015 г. - 9400

1.6.
Бурение артскважины в д. Головково сельского поселения Ташировское
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 4840.
2015 г. - 4840

1.7.
Монтаж узла обеззараживания сточных вод химическим гипохлоритом натрия КОС МУП "Водоканал", ликвидация хлорного хозяйства КОС МУП "Водоканал" на очистных сооружениях г.п. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 8000.
2015 г. - 8000

1.8.
Контроль исполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Без финансирования


1.9.
Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Без финансирования


1.10.
Подключение многоквартирных жилых домов к природному газу (д. Вышегород, 2 дома, Веселевское с.п.)
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 600.
2015 г. - 600

1.11.
Комплекс мер по соблюдению платежной дисциплины
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 2500.
2015 г. - 500;
2016 г. - 500;
2017 г. - 500;
2018 г. - 500;
2019 г. - 500


Строительство новой газовой БМК мощностью 1,5 Гкал/ч в с. Петровское с демонтажем существующей котельной № 35 и переводом нагрузки от Алабинского опытного завода
Внебюджетные источники.
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 33500.
2015 г. - 5000;
2016 г. - 15000;
2017 г. - 13500

2.
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 171115.
2015 г. - 29495;
2016 г. - 33565;
2017 г. - 45010;
2018 г. - 43200;
2019 г. - 19845

2.1.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 96435.
2015 г. - 18000;
2016 г. - 18900;
2017 г. - 19845;
2018 г. - 19845;
2019 г. - 19845

2.2.
Замена тепловых сетей котельной № 1 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 17380.
2016 г. - 8690,
2017 г. - 8690

2.3.
Замена тепловых сетей котельной № 3 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 10500.
2017 г. - 10500

2.4.
Замена тепловых сетей котельной № 6 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 23900.
2015 г. - 5975;
2016 г. - 5975;
2017 г. - 5975;
2018 г. - 5975

2.5.
Замена тепловых сетей котельной № 52 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 17380.
2018 г. - 17380

2.6.
Капитальный ремонт котлов котельной № 13 с.п. Волченковское
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000.
2015 г. - 1000

2.7.
Установка устройств плавного пуска на очистных сооружениях г.п. Верея
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 900.
2015 г. - 900

2.8.
Замена участка канализационной сети (82 п.м) по ул. Шибанкова г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 800.
2015 г. - 800

2.9.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения МКД в Атепцевском с.п.
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1200.
2015 г. - 1200

2.10.
Экспертиза емкостей сжиженного газа в с.п. Атепцевское
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 320.
2015 г. - 320

2.11.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения МКД в I квартале 2015 года в Веселевском с.п.
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 300.
2015 г. - 300

2.12.
Демонтаж емкостей сжиженного газа в д. Головково Ташировского с.п.
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 500.
2015 г. - 500

2.13.
Демонтаж емкостей сжиженного газа в д. Шустиково Веселевского с.п.
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 500.
2015 г. - 500


Итого по Подпрограмме
332365


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
3420
328945
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
%
22,8
20,5
18,0
17,0
17,0
17,0
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии
кг у.т./Гкал
170,9
168,5
166,4
164,3
162,3
160,7
Удельный вес потерь воды в общем объеме отпущенной воды в системе водоснабжения
%
7,3
7,3
7,0
6,5
6,5
6,5
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
%
29,9
33,0
35,0
35,5
35,5
35,5
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
18,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы
%
83,3
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Динамика задолженности за энергоресурсы
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
2.
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры


Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
%
100
100
100
100
100
100
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения
ед.
379
260
250
240
230
220
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения
%
7,3
7,8
8,0
8,5
8,8
9,0

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
2015
20,5
2015
20,5
2015
-
6695
2016
18,0
2016
18,0
2016
-
2017
17,0
2017
17,0
2017
-
2018
17,0
2018
17,0
2018
-
2019
17,0
2019
17,0
2019
-
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии
2015
168,5
2015
168,5
2015
-
50
2016
166,4
2016
166,4
2016
-
2017
164,3
2017
164,3
2017
-
2018
162,3
2018
162,3
2018
-
2019
160,7
2019
160,7
2019
-
Удельный вес потерь воды в общем объеме отпущенной воды в системе водоснабжения
2015
7,3
2015
7,3
2015
-
50
2016
7,0
2016
7,0
2016
-
2017
6,5
2017
6,5
2017
-
2018
6,5
2018
6,5
2018
-
2019
6,5
2019
6,5
2019
-
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
2015
33,0
2015
33,0
2015
-
712
2016
35,0
2016
35,0
2016
-
2017
35,5
2017
35,5
2017
-
2018
35,5
2018
35,5
2018
-
2019
35,5
2019
35,5
2019
-
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2015
1,0
2015
1,0
2015
-
400
2016
3,0
2016
3,0
2016
-
2017
3,0
2017
3,0
2017
-
2018
3,0
2018
3,0
2018
-
2019
3,0
2019
3,0
2019
-
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2015
25,0
2015
25,0
2015
-
-
2016
30,0
2016
30,0
2016
-
2017
30,0
2017
30,0
2017
-
2018
30,0
2018
30,0
2018
-
2019
30,0
2019
30,0
2019
-
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы
2015
66,7
2015
66,7
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Динамика задолженности за энергоресурсы
2015
0
2015
0
2015
-
-
2016
0
2016
0
2016
-
2017
0
2017
0
2017
-
2018
0
2018
0
2018
-
2019
0
2019
0
2019
-
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения
2015
260
2015
260
2015
-
-
2016
250
2016
250
2016
-
2017
240
2017
240
2017
-
2018
230
2018
230
2018
-
2019
220
2019
220
2019
-
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения
2015
7,8
2015
7,8
2015
-
-
2016
8,0
2016
8,0
2016
-
2017
8,5
2017
8,5
2017
-
2018
8,8
2018
8,8
2018
-
2019
9,0
2019
9,0
2019
-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы (Подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы (Подпрограммы)
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
2015
20,5
2015
20,5
2015
-
6695
2016
18,0
2016
18,0
2016
-
2017
17,0
2017
17,0
2017
-
2018
17,0
2018
17,0
2018
-
2019
17,0
2019
17,0
2019
-
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии
2015
168,5
2015
168,5
2015
-
50
2016
166,4
2016
166,4
2016
-
2017
164,3
2017
164,3
2017
-
2018
162,3
2018
162,3
2018

2019
160,7
2019
160,7
2019
-
Удельный вес потерь воды в общем объеме отпущенной воды в системе водоснабжения
2015
7,3
2015
7,3
2015
-
50
2016
7,0
2016
7,0
2016
-
2017
6,5
2017
6,5
2017
-
2018
6,5
2018
6,5
2018
-
2019
6,5
2019
6,5
2019
-
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
2015
33,0
2015
33,0
2015
-
712
2016
35,0
2016
35,0
2016
-
2017
35,5
2017
35,5
2017
-
2018
35,5
2018
35,5
2018
-
2019
35,5
2019
35,5
2019
-
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2015
1,0
2015
1,0
2015
-
400
2016
3,0
2016
3,0
2016
-
2017
3,0
2017
3,0
2017
-
2018
3,0
2018
3,0
2018
-
2019
3,0
2019
3,0
2019
-
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2015
25,0
2015
25,0
2015
-
-
2016
30,0
2016
30,0
2016
-
2017
30,0
2017
30,0
2017
-
2018
30,0
2018
30,0
2018
-
2019
30,0
2019
30,0
2019
-
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы
2015
66,7
2015
66,7
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Динамика задолженности за энергоресурсы
2015
0
2015
0
2015
-
-
2016
0
2016
' 0
2016
-
2017
0
2017
0
2017
-
2018
0
2018
0
2018
-
2019
0
2019
0
2019
-
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
- -
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения
2015
260
2015
260
2015
-
-
2016
250
2016
250
2016
-
2017
240
2017
240
2017
-
2018
230
2018
230
2018
-
2019
220
2019
220
2019
-
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения
2015
7,8
2015
7,8
2015
-
-
2016
8,0
2016
8,0
2016
-
2017
8,5
2017
8,5
2017
-
2018
8,8
2018
8,8
2018
-
2019
9,0
2019
9,0
2019
-





ПОДПРОГРАММА II
"ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАРО-ФОМИНСК, А ТАКЖЕ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
И МУСОРА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАРО-ФОМИНСК И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт
подпрограммы II "Организация благоустройства территории
городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск
и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование Подпрограммы
Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района (далее - Подпрограмма II)
Цели Подпрограммы
Совершенствование эстетической привлекательности территории городского поселения Наро-Фоминск, создание благоприятных условий для проживания граждан
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи Подпрограммы
1. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков.
2. Благоустройство внутриквартальных дорог.
3. Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках.
4. Содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений.
5. Организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора.
6. Содержание и ремонт пешеходных мостов.
7. Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, очистка водоемов
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей). Очередной финансовый год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района"
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
87500
75283
78503
78703
78903
398892
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
780
0
0
0
0
780
Администрация городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
78720
67283
70503
70503
70503
357512
Внебюджетные источники
8000
8000
8000
8200
8400
40600
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Результатами реализации мероприятий Программы являются:
увеличение количества установленных и замененных скамеек до 20 ед. в год;
увеличение количества установленных и замененных урн до 38 ед. в год;
доведение обеспеченности обустроенными дворовыми территориями до 95% к 2019 году;
сохранение площади обустроенных газонов и цветников городского поселения Наро-Фоминск на уровне 1100-1200 кв. м в год;
увеличение количества обустроенных мест сбора твердых бытовых отходов и мусора (вдоль дорог) до 10 ед. в 2019 году;
увеличение количества обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях) городского поселения Наро-Фоминск на 6-7 ед. в год;
увеличение количества отремонтированных мостов городского поселения Наро-Фоминск до 2 ед. в год;
ежегодное обслуживание и ремонт гидротехнического сооружения

Общая характеристика благоустройства городского
поселения Наро-Фоминск

Понятие "благоустройство территории городского поселения" включает в себя целый комплекс работ по реконструкции, ремонту и содержанию мостов, работу по озеленению территорий поселения, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского поселения.
Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов. Архитектурное освещение города обеспечивает в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов, повышает комфортность световой среды города. Также правильная организация уличного освещения способна обеспечить снижение уровня преступности на территории муниципального образования, повысить активность населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории города.
Общая площадь зеленых насаждений в городском поселении Наро-Фоминск составляет 78 га, из них 76,7 га - насаждения общего пользования, 1,3 га - лесопарки. Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей городского поселения трудно переоценить. Растениям отводится одно из ведущих мест в архитектурно-планировочной структуре городского поселения. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок. Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения окружающей среды населенных пунктов.
Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира и увеличения зеленых насаждений, улучшения эстетического вида городского поселения, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды и в результате повышения качества окружающей природной среды разработана данная подпрограмма.
По состоянию на начало 2014 года в городском поселении Наро-Фоминск находятся 44 детские игровые площадки, 14 спортивных площадок, при этом количество многоквартирных домов в поселении - 447. Таким образом, на многих дворовых территориях поселения отсутствуют детские игровые и спортивные площадки, на некоторых сохранились только элементы оборудования детских игровых площадок (качалки, качели, горки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом оборудовании, морально и физически устарели.
Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.
В городском поселении имеются земельные участки, которые могли бы быть использованы для оснащения их современными, универсальными спортивными и игровыми площадками с осуществлением благоустройства территории.
Основными способами в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию являются повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.
По состоянию на начало 2014 года в городском поселении Наро-Фоминск имеется 18 пешеходных мостов, которые являются жизненно важными объектами для населения городского поселения Наро-Фоминск, поэтому имеют большое социальное значение. Пешеходные мосты решают важные градостроительные задачи и являются неотъемлемой частью архитектурного облика городского поселения Наро-Фоминск, обеспечивая рациональное движение потока пешеходов, обслуживая основную массу жителей, проживающих в частных домовладениях. Пешеходные мосты требуют постоянного обследования, а также ремонта для создания безопасных условий для пешеходов.
На сегодняшний день высокий уровень физического и морального износа дорожного покрытия внутриквартальных дорог и проездов, улиц в населенных пунктах, а также пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории городского поселения Наро-Фоминск, составляет до 45%. Площадь дорожек и площадок с усовершенствованным покрытием составляет 16,8 тыс. кв. м. Поэтому ремонт, содержание проездов по улицам является основной задачей в сфере благоустройства. Скоординировать взаимодействие между предприятиями и организациями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства - это одна из задач, которую необходимо решить.
Подпрограммой планируется осуществлять работы по ремонту и содержанию существующих тротуаров вдоль дорог улиц для обеспечения пешеходов безопасной и удобной для передвижения дорожной сетью. Подпрограмма включает в себя ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест, поддержание элементов обустройства городских и сельских дорог в надлежащем состоянии и создание комфортных условий для проживания граждан.
В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском поселении Наро-Фоминск не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и площадей, отлову безнадзорных животных.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал городского поселения Наро-Фоминск требует модернизации.

Цели и задачи муниципальной подпрограммы II "Организация
благоустройства территории городского поселения
Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских
поселениях Наро-Фоминского муниципального района"

Целями муниципальной подпрограммы II являются совершенствование эстетической привлекательности территории городского поселения Наро-Фоминск, создание благоприятных условий для проживания граждан.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков.
2. Благоустройство внутриквартальных дорог.
3. Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках.
4. Содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений.
5. Организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора.
6. Содержание и ремонт мостов.
7. Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, очистка водоемов.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения целей.
Программа направлена на создание благоприятных условий проживания жителей городского поселения, на обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц, скверов, площадей и дорог городского поселения, улучшение внешнего облика городского поселения.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы II "Организация
благоустройства территории городского поселения
Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских
поселениях Наро-Фоминского муниципального района"

1. Количество установленных и замененных скамеек в городском поселении Наро-Фоминск.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество скамеек, планируемых к установке или замене в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 34 ед.
Единица измерения: единицы.
2. Количество установленных и замененных урн.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество урн, планируемых к установке или замене в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 35 ед.
Единица измерения: единицы.
3. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение показателей "площадь дворовых территорий, где проведены мероприятия по асфальтированию и обустройству детских игровых и спортивных площадок" к "площади дворовых территорий".
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 65,2%.
Единица измерения: процент.
4. Площадь обустроенных газонов и цветников.
Алгоритм определения значения целевого показателя: площадь газонов и цветников, планируемых к обустройству в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 1100 кв. м.
Единица измерения: квадратные метры.
5. Количество обустроенных мест сбора твердых бытовых отходов и мусора (вдоль дорог).
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество мест сбора твердых бытовых отходов и мусора, планируемых к обустройству в соответствующем году, вдоль дорог.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 1 ед.
Единица измерения: единицы.
6. Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях).
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество контейнерных площадок, планируемых к обустройству в соответствующем году на придомовых территориях.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 5 ед.
Единица измерения: единицы.
7. Количество отремонтированных мостов.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество отремонтированных мостов, планируемых к ремонту в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 1 ед.
Единица измерения: единицы.
8. Количество ремонтируемых и обслуживаемых гидротехнических сооружений.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество ремонтируемых и обслуживаемых гидротехнических сооружений, планируемых к ремонту в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 1 ед.
Единица измерения: единицы.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРО-ФОМИНСК, А ТАКЖЕ СБОРА
И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НАРО-ФОМИНСК И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего по Подпрограмме "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района"
Определение организации на основании конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством
Итого
2015-2019
398892
87500
75283
78503
78703
78903
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
780
780
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
357512
78720
67283
70503
70503
70503
Внебюджетные источники
40600
8000
8000
8000
8200
8400
1.
Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков в городском поселении Наро-Фоминск

Итого
2015-2019
219886
41040
43093
45251
45251
45251
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Содержание в нормативном состоянии объектов благоустройства г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
219886
41040
43093
45251
45251
45251
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.
Содержание территорий по микрорайонам

Итого
2015-2019
81919
15290
16055
16858
16858
16858
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
81919
15290
16055
16858
16858
16858
Внебюджетные источники






1.2.
Содержание удаленных территорий

Итого
2015-2019
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Внебюджетные источники






1.3.
Установка скамеек

Итого
2015-2019
535
100
105
110
110
110
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
535
100
105
110
110
110
Внебюджетные источники






1.4.
Установка урн

Итого
2015-2019
1608
300
315
331
331
331
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1608
300
315
331
331
331
Внебюджетные источники






1.5.
Посадка деревьев

Итого
2015-2019
1073
200
210
221
221
221
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1073
200
210
221
221
221
Внебюджетные источники






1.6.
Спил аварийных и сухостойных деревьев

Итого
2015-2019
10715
2000
2100
2205
2205
2205
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
10715
2000
2100
2205
2205
2205
Внебюджетные источники






1.7.
Окос травы и борщевика

Итого
2015-2019
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Внебюджетные источники






1.8.
Ремонт колодцев

Итого
2015-2019
1608
300
315
331
331
331
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1608
300
315
331
331
331
Внебюджетные источники






1.9.
Исследование воды в колодцах

Итого
2015-2019
271
50
53
56
56
56
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
271
50
53
56
56
56
Внебюджетные источники






1.10.
Изготовление и установка информационных стендов

Итого
2015-2019
1608
300
315
331
331
331
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1608
300
315
331
331
331
Внебюджетные источники






1.11.
Благоустройство парковых зон городского поселения Наро-Фоминск

Итого
2015-2019
29467
5500
5775
6064
6064
6064


Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
29467
5500
5775
6064
6064
6064
Внебюджетные источники






1.12.
Оплата уличного освещения

Итого
2015-2019
80364
15000
15750
16538
16538
16538
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
80364
15000
15750
16538
16538
16538
Внебюджетные источники






2.
Благоустройство внутриквартальных дорог в городском поселении Наро-Фоминск

Итого
2015-2019
42860
8000
8400
8820
8820
8820
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
42860
8000
8400
8820
8820
8820
Внебюджетные источники







2.1.
Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест

Итого
2015-2019
42860
8000
8400
8820
8820
8820
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
42860
8000
8400
8820
8820
8820
Внебюджетные источники






3.
Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках

Итого
2015-2019
68355
13180
13439
13712
13912
14112
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района

0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
27755
5180
5439
5712
5712
5712
Внебюджетные источники
40600
8000
8000
8000
8200
8400
3.1.
Обустройство детских и спортивных площадок

Итого
2015-2019
61388
11880
12074
12278
12478
12678
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
20788
3880
4074
4278
4278
4278
Внебюджетные источники
40600
8000
8000
8000
8200
8400
3.2.
Подготовка и обустройство мест проведения массовых мероприятий

Итого
2015-2019
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Внебюджетные источники






3.3.
Приобретение украшений к Новому году

Итого
2015-2019
1608
300
315
331
331
331
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1608
300
315
331
331
331
Внебюджетные источники






4.
Содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений

Итого
2015-2019
23256
8000
3676
3860
3860
3860
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
23256
8000
3676
3860
3860
3860
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.1.
Установка турникетных изгородей - площадь Свободы

Итого
2015-2019
500
500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
500
500




Внебюджетные источники






4.2.
Обслуживание и ремонт фонтанов

Итого
2015-2019
6429
1200
1260
1323
1323
1323
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
6429
1200
1260
1323
1323
1323
Внебюджетные источники






4.3.
Изготовление и вывешивание консолей

Итого
2015-2019
1341
250
263
276
276
276
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1341
250
263
276
276
276
Внебюджетные источники






4.4.
Обустройство газонов и цветников

Итого
2015-2019
8037
1500
1575
1654
1654
1654
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
8037
1500
1575
1654
1654
1654
Внебюджетные источники






4.5.
Оплата за газ к мемориалу "Вечный огонь"

Итого
2015-2019
2949
550
578
607
607
607
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2949
550
578
607
607
607
Внебюджетные источники






4.6.
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2008 году работы по ремонту и благоустройству территории районного Дворца культуры "Звезда" в г. Наро-Фоминске

Итого
2015-2019
4000
4000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
4000
4000




Внебюджетные источники






5.
Организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора

Итого
2015-2019
14176
3280
2625
2757
2757
2757
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
780
780
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
13396
2500
2625
2757
2757
2757
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
5.1.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора в г.п. Наро-Фоминск

Итого
2015-2019
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Внебюджетные источники






5.2.
Обустройство контейнерных площадок на придомовых территориях в г.п. Наро-Фоминск

Итого
2015-2019
8037
1500
1575
1654
1654
1654
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
8037
1500
1575
1654
1654
1654
Внебюджетные источники






5.3.
Обустройство мест сбора твердых бытовых отходов и мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования Наро-Фоминского муниципального района вблизи садовых некоммерческих товариществ

Итого
2015-2019
780
780
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
780
780




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0





Внебюджетные источники
0





6.
Содержание и ремонт мостов

Итого
2015-2019
15359
11000
1050
1103
1103
1103
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
15359
11000
1050
1103
1103
1103
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
6.1.
Ремонт пешеходного моста на 72-м км железнодорожной линии "Москва - Киев"

Итого
2015-2019
10000
10000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
10000
10000
0
0
0
0
Внебюджетные источники






6.2.
Содержание и ремонт мостов, окос пешеходных дорожек, ведущих к мостам

Итого
2015-2019
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5359
1000
1050
1103
1103
1103
Внебюджетные источники






7.
Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, очистка водоемов

Итого
2015-2019
15000
3000
3000
3000
3000
3000
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
15000
3000
3000
3000
3000
3000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
7.1.
Осуществление ремонтных работ гидротехнических сооружений

Итого
2015-2019
15000
3000
3000
3000
3000
3000
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
15000
3000
3000
3000
3000
3000
Внебюджетные источники







ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

№ п/п
Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.
Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков в городском поселении Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 219886.
2015 г. - 41040;
2016 г. - 43093;
2017 г. - 45251;
2018 г. - 45251;
2019 г. - 45251

1.1.
Содержание территорий по микрорайонам
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 81919.
2015 г. - 15290;
2016 г. - 16055;
2017 г. - 16858;
2018 г. - 16858;
2019 г. - 16858

1.2.
Содержание удаленных территорий
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 5359.
2015 г. - 100;
2016 г. - 1050;
2017 г. -. 1103;
2018 г. - 1103;
2019 г. - 1103

1.3.
Установка скамеек
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 535.
2015 г. - 100;
2016 г. - 105;
2017 г. - 110;
2018 г. - 110;
2019 г. - 110

1.4.
Установка урн
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 1608.
2015 г. - 300;
2016 г. - 315;
2017 г. - 331;
2018 г. - 331;
2019 г. - 331

1.5.
Посадка деревьев
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 1073.
2015 г. - 200;
2016 г. - 210;
2017 г. - 221;
2018 г. - 221;
2019 г. - 221

1.6.
Спил аварийных и сухостойных деревьев
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 10715.
2015 г. - 2000;
2016 г. - 2100;
2017 г. - 2205;
2018 г. - 2205;
2019 г. - 2205

1.7.
Окос травы и борщевика
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 5359.
2015 г. - 1000;
2016 г. - 1050;
2017 г. - 1103;
2018 г. - 1103;
2019 г. - 1103

1.8.
Ремонт колодцев
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 1608.
2015 г. - 300;
2016 г. - 315;
2017 г. - 331;
2018 г. - 331;
2019 г. - 331

1.9.
Исследование воды в колодцах
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 271.
2015 г. - 50;
2016 г. - 53;
2017 г. - 56;
2018 г. - 56;
2019 г. - 56

1.10.
Изготовление и установка информационных стендов
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 1608.
2015 г. - 300;
2016 г. - 315;
2017 г. - 331;
2018 г. - 331;
2019 г. - 331

1.11.
Благоустройство парковых зон городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 29467.
2015 г. - 5500;
2016 г. - 5775;
2017 г. - 6064;
2018 г. - 6064;
2019 г. - 6064

1.12.
Оплата уличного освещения
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 80364.
2015 г. - 15000;
2016 г. - 15750;
2017 г. - 16538;
2018 г. - 16538;
2019 г. - 16538

2.
Благоустройство внутриквартальных дорог в городском поселении Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 42860.
2015 г. - 8000;
2016 г. - 8400;
2017 г. - 8820;
2018 г. - 8820;
2019 г. - 8820

2.1.
Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 42860.
2015 г. - 8000;
2016 г. - 8400;
2017 г. - 8820;
2018 г. - 8820;
2019 г. - 8820

3.
Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района. Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 68355.
2015 г. - 13180;
2016 г. - 13439;
2017 г. - 13712;
2018 г. - 13912;
2019 г. - 14112

3.1.
Обустройство детских и спортивных площадок
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района. Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 61388.
2015 г. - 11880;
2016 г. - 12074;
2017 г. - 12278;
2018 г. - 12478;
2019 г. - 12678

3.2.
Подготовка и обустройство мест проведения массовых мероприятий
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 5359.
2015 г. - 1000;
2016 г. - 1050;
2017 г. - 1103;
2018 г. - 1103;
2019 г. - 1103

3.3.
Приобретение украшений к Новому году
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 1608.
2015 г. - 300;
2016 г. - 315;
2017 г. - 331;
2018 г. - 331;
2019 г. - 331

4.
Содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 23256.
2015 г. - 8000;
2016 г. - 3676;
2017 г. - 3860;
2018 г. - 3860;
2019 г. - 3860

4.1.
Установка турникетных изгородей - площадь Свободы
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 500.
2015 г. - 500

4.2.
Обслуживание и ремонт фонтанов
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 6429.
2015 г. - 1200;
2016 г. - 1260;
2017 г. - 1323;
2018 г. - 1323;
2019 г. - 1323

4.3.
Изготовление и вывешивание консолей
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 1341.
2015 г. - 250;
2016 г. - 263;
2017 г. - 276;
2018 г. - 276;
2019 г. - 276

4.4.
Обустройство газонов и цветников
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 8037.
2015 г. - 1500;
2016 г. - 1575;
2017 г. - 1654;
2018 г. - 1654;
2019 г. - 1654

4.5.
Оплата за газ к мемориалу "Вечный огонь"
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 2949.
2015 г. - 550;
2016 г. - 578;
2017 г. - 607;
2018 г. - 607;
2019 г. - 607

4.6.
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2008 году работы по ремонту и благоустройству территории районного Дворца культуры "Звезда" в г. Наро-Фоминске
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 4000.
2015 г. - 4000

5.
Организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района. Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 14176.
2015 г. - 3280.
2016 г. - 2625;
2017 г. - 2757;
2018 г. - 2757;
2019 г. - 2757

5.1.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора в г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 5359.
2015 г. - 1000;
2016 г. - 1050;
2017 г. - 1103;
2018 г. - 1103;
2019 г. - 1103

5.2.
Обустройство контейнерных площадок на придомовых территориях в г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 8037.
2015 г. - 1500;
2016 г. - 1575;
2017 г. - 1654;
2018 г. - 1645;
2019 г. - 1654

5.3.
Обустройство мест сбора твердых бытовых отходов и мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования Наро-Фоминского муниципального района вблизи садовых некоммерческих товариществ
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 780.
2015 г. - 780

6.
Содержание и ремонт мостов
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 15359.
2015 г. - 11000;
2016 г. - 1050;
2017 г. - 1103;
2018 г. - 1103;
2019 г. - 1103

6.1.
Ремонт пешеходного моста на 72-м км железнодорожной линии "Москва - Киев"
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 10000.
2015 г. - 10000

6.2.
Содержание и ремонт мостов, окос пешеходных дорожек, ведущих к мостам
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 5359.
2015 г. - 1000;
2016 г. - 1050;
2017 г. - 1103;
2018 г. - 1103;
2019 г. - 1103

7.
Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, очистка водоемов
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 15000.
2015 г. - 3000;
2016 г. - 3000;
2017 г. - 3000;
2018 г. - 3000;
2019 г. - 3000

7.1.
Осуществление ремонтных работ гидротехнических сооружений
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с применением индексного метода в период 2016-2019 гг.
Всего: 15000.
2015 г. - 3000;
2016 г. - 3000;
2017 г. - 3000;
2018 г. - 3000;
2019 г. - 3000


Итого по Подпрограмме
398892


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ II "ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАРО-ФОМИНСК, А ТАКЖЕ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ,
МУСОРА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАРО-ФОМИНСК И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков
-
219872
Количество установленных и замененных скамеек
ед.
34
15
17
18
19
20
Количество установленных и замененных урн
ед.
35
30
32
34
36
38
2.
Благоустройство внутриквартальных дорог в городском поселении Наро-Фоминск
-
42860
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
%
65,2
75,2
80,0
85,0
90,0
95,0
3.
Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах на детских игровых и спортивных площадках
-
68352
4.
Содержание и обустройство площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
-
23251
Площадь обустроенных газонов и цветников
кв. м
1100
1100
1100
1100
1200
1200
5.
Организация сбора и вывоза строительного, промышленного и бытового мусора
780
13394
Количество обустроенных мест сбора твердых бытовых отходов и мусора (вдоль дорог)
ед.
1
4
2
2
1
0
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях)
ед.
5
6
6
7
7
8
6.
Содержание и ремонт мостов
-
15358
Количество отремонтированных мостов
ед.
1
1
2
2
2
2
7.
Содержание и обслуживание гидротехнических сооружений, очистка водоемов
-
15000
Количество ремонтируемых и обслуживаемых гидротехнических сооружений
ед.
1
1
1
1
1
1

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество установленных и замененных скамеек
2015
15
2015
16
2015
Установка скамеек
5
2016
17
2016
18
2016
5,3
2017
18
2017
19
2017
5,6
2018
19
2018
20
2018
5,6
2019
20
2019
21
2019
5,6
Количество установленных и замененных урн
2015
30
2015
31
2015
Установка урн
15
2016
32
2016
33
2016
15,9
2017
34
2017
35
2017
16,8
2018
36
2018
37
2018
16,8
2019
38
2019
39
2019
16,8
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
2015
75,2
2015
75,2
2015
-
994
2016
80,0
2016
80,0
2016
1024
2017
85,0
2017
85,0
2017
1055
2018
90,0
2018
90,0
2018
1055
2019
95,0
2019
95,0
2019
1055
Площадь обустроенных газонов и цветников
2015
1100
2015
1100
2015
-
75
2016
1100
2016
1100
2016
79
2017
1100
2017
1100
2017
84
2018
1200
2018
1200
2018
84
2019
1200
2019
1200
2019
84
Количество обустроенных мест сбора твердых бытовых отходов и мусора (вдоль дорог), ед.
2015
4
2015
4
2015
-
39
2016
2
2016
2
2016
-
2017
2
2017
2
2017
-
2018
1
2018
1
2018
-
2019
0
2019
0
2019
-
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях)
2015
6
2015
6
2015
Замена ограждения контейнерных площадок
75
2016
6
2016
6
2016
79
2017
7
2017
7
2017
84
2018
7
2018
7
2018
84
2019
8
2019
8
2019
84
Количество отремонтированных мостов
2015
1
2015
1

-
550
2016
2
2016
2

53
2017
2
2017
2

55
2018
2
2018
2

55
2019
2
2019
2

55
Количество ремонтируемых и обслуживаемых гидротехнических сооружений
2015
1
2015
1

-
150
2016
1
2016
1

150
2017
1
2017
1

150
2018
1
2018
1

150
2019
1
2019
1

150

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы (Подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы (Подпрограммы)
Количество установленных и замененных скамеек
2015
15
2015
14
2015
-
5
2016
17
2016
16
2016
5,3
2017
18
2017
17
2017
5,6
2018
19
2018
18
2018
5,6
2019
20
2019
19
2019
5,6
Количество установленных и замененных урн
2015
30
2015
29
2015
-
15
2016
32
2016
31
2016
15,9
2017
34
2017
33
2017
16,8
2018
36
2018
35
2018
16,8
2019
38
2019
37
2019
16,8
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
2015
75,2
2015
75,2
2015

994
2016
80,0
2016
80,0
2016
1024
2017
85,0
2017
85,0
2017
1055
2018
90,0
2018
90,0
2018
1055
2019
95,0
2019
95,0
2019
1055
Площадь обустроенных газонов и цветников
2015
1100
2015
1100
2015
-
75
2016
1100
2016
1100
2016
79
2017
1100
2017
1100
2017
84
2018
1200
2018
1200
2018
84
2019
1200
2019
1200
2019
84
Количество обустроенных мест сбора твердых бытовых отходов и мусора (вдоль дорог), ед.
2015
4
2015
4
2015
-
39
2016
2
2016
2
2016
-
2017
2
2017
2
2017
-
2018
1
2018
1
2018
-
2019
0
2019
0
2019
-
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях)
2015
6
2015
6
2015
-
75
2016
6
2016
6
2016
79
2017
7
2017
7
2017
84
2018
7
2018
7
2018
84
2019
8
2019
8
2019
84
Количество отремонтированных мостов
2015
1
2015
1

-
550
2016
2
2016
2

53
2017
2
2017
2

55
2018
2
2018
2

55
2019
2
2019
2

55
Количество ремонтируемых и обслуживаемых гидротехнических сооружений
2015
1
2015
1

-
150
2016
1
2016
1

150
2017
1
2017
1

150
2018
1
2018
1

150
2019
1
2019
1

150





ПОДПРОГРАММА III
"ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА КОМИТЕТА ПО ЖКХ, ТРАНСПОРТУ
И ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт
подпрограммы III "Обеспечивающая подпрограмма Комитета
по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации
Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Цель подпрограммы
Повышение эффективности деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района по реализации исполнительными органами местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района полномочий в сферах жилищно-коммунального хозяйства
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района (далее - Комитет по ЖКХ)
Задача подпрограммы
Обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
Итого
Подпрограмма
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
83120
85367
88291
88620
88867
434265
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
20578
19907
20181
20403
20611
101680
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
7482
7555
7671
7778
7817
38303
Средства бюджета Московской области
55060
57905
60439
60439
60439
294282
Планируемые результаты реализации подпрограммы
По результатам реализации мероприятий планируется:
1. Сохранить долю обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов.
2. Сохранить на уровне 100 процентов долю нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, администрации Наро-Фоминского муниципального района и постановлениях главы Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов.
3. Сохранить долю проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов.
4. Сохранить долю выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
5. Сохранить долю выплат субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на уровне 100 процентов от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству, которые имеют право на субсидию

Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма III

Одной из особенностей современной системы управления Наро-Фоминского муниципального района по вопросам ЖКХ, дорожной деятельности, предоставления транспортных услуг, обеспечения услугами связи, предоставления гражданам субсидий, организации утилизации ТБО, организации ритуальных услуг является их соответствие административно-территориальному делению. С одной стороны эти вопросы являются сферой деятельности органов местного самоуправления поселений Наро-Фоминского муниципального района, а с другой стороны - подсистемой в соответствующей отраслевой системе Наро-Фоминского муниципального района.
Система управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, предоставления транспортных услуг, обеспечения услугами связи, предоставления гражданам субсидий, организации утилизации ТБО, организации ритуальных услуг характеризуется наличием большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых в конечном итоге должна способствовать повышению качества предоставляемых населению услуг, снижению себестоимости услуг, развитию объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.
В связи с этим проблема организации эффективного муниципального управления стоит особенно остро.
На территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области функциональным органом муниципальной власти, созданным для решения вопросов местного значения в сферах ЖКХ, транспортного обслуживания, дорожной деятельности, организации ритуальных услуг и связи и т.д., является Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района.
Для решения проблемы эффективного муниципального управления по перечисленным вопросам в Наро-Фоминском муниципальном районе необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района.

Цель и задача подпрограммы III

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству Наро-Фоминского муниципального района по реализации полномочий в вопросах для решения вопросов местного значения в сферах ЖКХ, транспортного обслуживания, дорожной деятельности и связи, а также государственных полномочий, переданных в установленном законом порядке, полномочий местного самоуправления по заключенным соглашениям с поселениями района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу по обеспечению деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации обеспечивающей подпрограммы

1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение числа обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, к общему числу обращений граждан, направленных сектором по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями администрации Наро-Фоминского муниципального района в адрес Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения сектора по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями администрации Наро-Фоминского муниципального района, делопроизводства Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных Комитетом по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение числа нормативных правовых актов, рассмотренных без нарушений установленных сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, к общему числу нормативных правовых актов, разработанных Комитетом по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения общего отдела Управления делами администрации Наро-Фоминского муниципального района, Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству.
3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству от запланированных к выплате.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение фактического значения фонда оплаты труда к плановому.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения отдела бухгалтерского учета Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству.
4. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение числа фактически проведенных процедур закупок к плановому значению.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения отдела бухгалтерского учета Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству.
5. Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству, имеющим право на субсидию.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение количества выплаченных субсидий к количеству субсидий, начисленных гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству, имеющим право на субсидию.
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения отдела жилищных субсидий Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
КОМИТЕТА ПО ЖКХ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации программ (подпрограмм)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района

Итого
2015-2019
434265
83120
85367
88291
88620
88867
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
101680
20578
19907
20181
20403
20611
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
38303
7482
7555
7671
7778
7817
Средства бюджета Московской области
294282
55060
57905
60439
60439
60439
1.1.
Обеспечение денежным содержанием сотрудников. Материально-техническое обеспечение деятельности, уплата налоговых обязательств и коммунальных платежей
Начисление и выплата заработной платы, премиальных и других денежных вознаграждений сотрудникам. Оплата канцелярских товаров, услуг связи, приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники, оплата транспортных услуг, плата за обслуживание имущества, вывоз мусора, уборка помещений, покупка и обслуживание автомобилей. Плата за отопление, электричество, водоснабжение, налоговые обязательства
Итого
2015-2019
185798
37223
36625
37015
37344
37591
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
101680
20578
19907
20181
20403
20611
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
38303
7482
7555
7671
7778
7817
Средства бюджета Московской области

45815
9163
9163
9163
9163
9163
1.2.
Предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Начисление и выплата гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на основании Закона Московской области от 04.07.2007 № 6/13-П
Итого
2015-2019
248467
45897
48742
51276
51276
51276
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области
248467
45897
48742
51276
51276
51276

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Наименование мероприятия программы (подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
всего
2015
2016
2017
2018
2019
Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета, уплата налоговых обязательств и коммунальных платежей
Итого

185798
37223
36625
37015
37344
37591

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Зараб. плата - страх. платежи + мат. затраты + коммун. услуги + налоги
101680
20578
19907
20181
20403
20611
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Зараб. плата - страх. платежи + мат. затраты + коммун. услуги + налоги
38303
7482
7555
7671
7778
7817

Средства бюджета Московской области, Закон Московской области от 04.07.2007 № 6/13-П
Зараб. плата - страх. платежи + мат. затраты + коммун. услуги + налоги
45815
9163
9163
9163
9163
9163

Предоставление гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Итого

248467
45897
48742
51276
51276
51276

Средства бюджета Московской области, Закон Московской области от 04.07.2007 № 6/13-П
Размер расходов на выплаты гражданам субсидий на очередной финансовый год рассчитывается исходя из размера начисленных гражданам субсидий в отчетном финансовом году
248467
45897
48742
51276
51276
51276


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1.
Обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
101680
84118
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации подпрограммы
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, администрации Наро-Фоминского муниципального района и постановлениях главы Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по. ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации подпрограммы
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации подпрограммы
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации подпрограммы
2.
Предоставление гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
0
248467
Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству, имеющим право на субсидию
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации подпрограммы

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы (подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных законодательством сроков
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019


Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, администрации Наро-Фоминского муниципального района и постановлениях главы Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019


Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019


Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019


Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и имеющим право на субсидию
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы (подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы (подпрограммы)
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных законодательством сроков
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019


Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, администрации Наро-Фоминского муниципального района и постановлениях главы Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019


Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019


Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019


Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и имеющим право на субсидию
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019







ПОДПРОГРАММА IV
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт
подпрограммы IV "Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального
района" на 2015-2019 годы

Наименование Подпрограммы
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района (далее - Подпрограмма IV)
Цели Подпрограммы
Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения капитального ремонта
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задача Подпрограммы
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района"
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
28711
20109
18014
18014
18014
102862
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
8464
6909
4814
4814
4814
29815
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
20247
13200
13200
13200
13200
73047
Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV
По результатам реализации мероприятий Подпрограммы планируется:
Увеличить долю капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году, с 5,6% до 11,4%.
Увеличить общий объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджетов муниципальных образований, с 21298 тыс. руб. до 28711 тыс. руб.

Общая характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма IV

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость проведения капитального ремонта конструктивных элементов с периодичностью, определенной Ведомственными строительными нормами "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных законом в соответствии с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" (далее - Порядок).
Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.
Настоящей Подпрограммой предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Атепцевское, Веселевское, Волченковское, Ташировское Наро-Фоминского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых на момент принятия Программы принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Московской области или муниципальному образованию.
Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Цели и задача Подпрограммы IV

Целями муниципальной Подпрограммы IV являются улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения их капитального ремонта.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу по устранению физического износа общего имущества многоквартирных домов.
Указанная задача является достаточной для достижения поставленных целей.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы IV "Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского
муниципального района" на 2015-2019 годы

1. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Количество домов, запланированных для проведения капитального ремонта на очередной год" и "Общее количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту".
Единица измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 5,6%.
Источник данных: план реализации региональной программы Московской области на очередной период.
2. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджетов муниципальных образований.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как сумма средств взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, средств на капитальный ремонт многоквартирных домов на условиях софинансирования, направляемых на реализацию программы по капитальному ремонту, муниципальной поддержки на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, средств капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Единица измерения: тыс. руб.
Источник данных: бюджет Наро-Фоминского муниципального района и бюджеты муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Программы (Подпрограммы)
Результаты выполнения мероприятий Программы (Подпрограммы)
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего по мероприятиям Подпрограммы

Итого
2015-2019
102862
28711
20109
18014
18014
18014
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
29815
8464
6909
4814
4814
4814
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального, района
73047
20247
13200
13200
13200
13200
Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов

Итого
2015-2019
102862
28711
20109
18014
18014
18014
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
Достижение результатов реализации Подпрограммы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
29815
8464
6909
4814
4814
4814
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
73047
20247
13200
13200
13200
13200
Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.1.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области

Итого
2015
2777
2777




Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
530
530




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2247
2247




Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.2.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Итого
2015-2019
Без финансирования
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.3.
Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Итого
2015-2019
Без финансирования
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.4.
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности

Итого
2015-2019
95285
21134
20109
18014
18014
18014
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
29285
7934
6909
4814
4814
4814
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
66000
13200
13200
13200
13200
13200
Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.5.
Ремонт перекрытий и покрытия в жилом доме по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 2

Итого
2015
4500
4500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
4500
4500




Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.6.
Обследование технического состояния многоквартирных домов

Итого
2015
300
300




Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
300
300




Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники







ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

№ п/п
Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией в соответствии с утвержденными краткосрочными планами капитального ремонта
Всего: 102862.
2015 г. - 28711;
2016 г. - 20109;
2017 г. - 18014;
2018 г. - 18014;
2019 г. - 18014

1.1.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Всего: 2777.
2015 г. - 2777

1.2.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Без финансирования


1.3.
Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Без финансирования


1.4.
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Расчет: произведение площади муниципального жилищного фонда и минимального размера взноса на капитальный ремонт
Всего: 95285.
2015 г. - 21134;
2016 г. - 20109;
2017 г. - 18014;
2018 г. - 18014;
2019 г. - 18014

1.5.
Ремонт перекрытий и покрытия в жилом доме по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 2
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 4500.
2015 г. - 4500

1.6.
Обследование технического состояния многоквартирных домов
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 300.
2015 г. - 300


Итого по Подпрограмме
102862


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ IV "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
29815
73047
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году
%
5,6
8,9
10,6
11,4
11,4
11,4
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования
тыс. руб.
21298
28711
20109
18014
18014
18014

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой (Подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы (Подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году
2015
8,9
2015
9,3
2015
-

2016
10,6
2016
11,0
2016

2017
11,4
2017
11,8
2017

2018
11,4
2018
11,8
2018

2019
11,4
2019
11,8
2019

Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования
2015
28711
2015
28711
2015
Увеличение общего объема средств, направленных на реализацию Подпрограммы
1436
2016
20109
2016
20109
2016
1005
2017
18014
2017
18014
2017
901
2018
18014
2018
18014
2018
901
2019
18014
2019
18014
2019
901

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой (Подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы (Подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы (Подпрограммы)
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году
2015
8,9
2015
8,5
2015
-

2016
10,6
2016
10,1
2016

2017
11,4
2017
11,0
2017

2018
11,4
2018
11,0
2018

2019
11,4
2019
11,0
2019

Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования
2015
27600
2015
26286
2015
Уменьшение общего объема средств, направленных на реализацию Подпрограммы
1436
2016
33758
2016
32150
2016
1005
2017
34563
2017
32917
2017
901
2018
34563
2018
32917
2018
901
2019
34563
2019
32917
2019
901


------------------------------------------------------------------